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1、建立完善公司审计工作流程;
2、审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作;
3、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
4、负责对所在涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议等。
1、28-45岁,财务、会计、审计等相关专业大专以上学历。
2、5年以上相关工作经验。
3、熟悉审计管理工作,具有较强的审计、会计和组织、协调与管理能力。
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